嵊泗县审计局充分发挥嵊县委审计委员会办公室作用,紧紧围绕构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系目标,按照“两个文件”要求坚持“三着眼三提升”努力形成审计监督合力。 一是着眼本职工作,提升要素管控。开好会议。每年组织召开例行会议,制定《县委审计委员会工作规则》《县委审计委员会办公室工作细则》,研究提出并组织实施在全县审计领域坚持党的领导,有力指导审计工作开展;打好制度。落实重大事项协商会商制度,制定《县委审计委员会成员单位工作协调制度(试行)》《县委审计委员会办公室审计工作重大事项督察督办办法(试行)》等,加强审计委员会各成员单位间的工作协调;做好组织。建立审计委员会各成员单位联络机制,加强经常性工作沟通交流,为协调推进审计委员会各项决策落实提供了坚实的组织保障。 二是着眼决策管理,提升岗位职能。当好参谋。明确审计办职责定位,围绕党委、政府重大决策部署,通过审计及时发现问题,提出意见建议,为决策当好参谋;做好督查。狠抓审计“最后一公里”问题,注重审计整改落实效果,针对本级预算执行和其他财政支出审计报告反映的各类问题的整改,对整改落实不力的,将严肃追究相关单位或个人责任;送好信息。建立重要文书、重大事项“双头”报告机制,保证审计委员会领导第一时间掌握审计成果和重要事项。2022年以来,共向审计委员会累计上报审计专报、报告等49篇,其中党委政府领导批示42篇,为领导决策和工作部署提供参考。 三是着眼协调服务,提升工作效能。突出快速落实。强调“敏则有功”,对审计委员会领导交办的事项,做到“第一时间抓督办,第一时间出结果”;突出作用发挥。注重发挥审计专报的作用,建立上报审计专报审批审核机制和重大事项集体会商制度,努力做到“反映问题准、原因分析准、审计建议准”;突出协作机制。加强了与审计委员会成员单位的沟通交流,让审计干部及时掌握全县重点工作情况,做到信息互通、资源共享,全方位提升审计工作成效。
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